令和3年度一般会計歳出決算

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更新日:2022年10月13日

 一般会計の歳出決算額は、2,999億6,498万円で、前年度より506億7,309万円減少しました。
 前年度に比べて支出済額の増加の大きいものは、福祉費(153億7,728万円増)、衛生費(83億4,408万円増)、土木費(23億5,332万円増)などであり、減少の大きいものは、総務費(705億5,857万円減)、公債費(20億4,144万円減)などとなっています。
 歳出の内訳は、次の表及び別掲載のグラフのとおりです。歳出の構成比の高いものは、福祉費(55.74%)、総務費(13.13%)、教育費(9.71%)となっています。

令和3年度一般会計歳出決算状況(款別)
予算現額 支出済額 執行率
議会費 11億4,167万円 10億3,982万円 91.08%
総務費 417億2,751万円 393億7,890万円 94.37%
福祉費 1,772億434万円 1,672億1,317万円 94.36%
衛生費 205億8,872万円 181億212万円 87.92%
産業経済費 64億6,830万円 58億241万円 89.71%
土木費 217億9,027万円 203億6,941万円 93.48%
都市整備費 67億4,452万円 59億2,698万円 87.88%
環境清掃費 107億6,316万円 104億3,320万円 96.93%
教育費 306億3,822万円 291億3,097万円 95.08%
公債費 23億3,280万円 23億3,260万円 99.99%
諸支出金 2億3,755万円 2億3,541万円 99.10%
予備費 4億2,738万円 0円 -
歳出合計 3,200億6,446万円 2,999億6,498万円 93.72%

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

款‥‥‥‥‥‥予算科目の分類(款・項・目・節)のうち、最も大きい分類
予算現額‥‥‥その科目における年度の支出限度額(当初予算額、補正予算額、繰越額、予備費充
  用額、流用増減額の合計)
執行率‥‥‥‥予算現額に対する支出済額の割合

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