令和2年度一般会計歳出決算

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更新日:2021年10月14日

 一般会計の歳出決算額は、3,506億3,807万円で、前年度より746億2,895万円増加しました。
 前年度に比べて支出済額の増加の大きいものは、総務費(597億5,605万円増)、教育費(61億185万円増)、福祉費(20億6,868万円増)などであり、減少の大きいものは、土木費(2億2,297万円減)、諸支出金(1億8,898万円減)などとなっています。
 歳出の内訳は、次の表及び別掲載のグラフのとおりです。歳出の構成比の高いものは、福祉費(43.30%)、総務費(31.35%)、教育費(8.73%)となっています。

令和2年度一般会計歳出決算状況(款別)
予算現額 支出済額 執行率
議会費 10億8,593万円 10億4,476万円 96.21%
総務費 1,125億657万円 1,099億3,747万円 97.72%
福祉費 1,572億3,213万円 1,518億3,589万円 96.57%
衛生費 112億8,051万円 97億5,803万円 86.50%
産業経済費 71億7,590万円 65億3,155万円 91.02%
土木費 194億3,810万円 180億1,609万円 92.68%
都市整備費 79億7,762万円 75億9,605万円 95.22%
環境清掃費 109億2,993万円 106億7,713万円 97.69%
教育費 326億9,494万円 306億2,391万円 93.67%
公債費 43億7,446万円 43億7,404万円 99.99%
諸支出金 2億4,392万円 2億4,315万円 99.69%
予備費 5,975万円 0円
歳出合計 3,649億9,975万円 3,506億3,807万円 96.07%

(注)表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

款‥‥‥‥‥‥予算科目の分類(款・項・目・節)のうち、最も大きい分類
予算現額‥‥‥その科目における年度の支出限度額(当初予算額、補正予算額、繰越額、予備費充
  用額、流用増減額の合計)
執行率‥‥‥‥予算現額に対する支出済額の割合

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